Curso

Control Interno y Gestión de Riesgos 2026

Resolución Facultativa Nº 0380-2025-FDyCP-UNJFSC

Inicio de clases:

Libre

Horario:

Libre

Modalidad:
Diferido

PRESENTACIÓN

En este Curso abordaremos el marco conceptual del Sistema de Control Interno regulado en la Ley N° 28716 y su importancia en la gestión pública, tomando en cuenta sus límites, problemática y la diversidad de actores – oficinas involucradas en su implementación. Trataremos también la cuestión metodológica para la implementación del Sistema de Control Interno: diagnóstico de cultura organizacional, Plan de Acción Anual y sus medidas de remediación. Desarrollaremos el enfoque del riesgo a las entidades públicas en función de formular el planeamiento para la administración del riesgo, los procesos de identificación de riesgos y las respectivas herramientas y técnicas. Así mismo, estudiaremos de forma robusta la metodología para identificar el riesgo, evaluarlo y diseñar un Plan de Acción de Medidas de Control que contiene las responsabilidades, entre otros aspectos. Finamente, analizaremos la estructura de la supervisión. Esta implica el reporte, medidas, problemática, mejoras, valores para calificar las preguntas, valor máximo, calculo de grado de madurez y reporte de Evaluación Anual de Implementación del Sistema de Control Interno.

BENEFICIOS

Enfoque práctico: desarrollamos casuística de la práctica cotidiana desde el primer día.
Actualizado: abordamos la normativa actualizada de control interno y gestión de riesgos.
Impacto directo: te convertirás en un profesional clave para tu institución.

BENEFICIOS

  • Certifícate con aval de Excelencia Académica
  • Firmado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNJFSC e Instituto Hegel.
  • Válido para concursos públicos y privados.
  • Valor: 90 horas académicas.

DIRIGIDO A:

Servidores públicos y funcionarios del Gobierno Nacional, Regional y Local. Consultores y profesionales que quieran trabajar en el Estado.

METODOLOGÍA

Los alumnos aprenderán a interpretar y aplicar los nuevos enfoques a la luz de la práctica diaria cotidiana.

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I

Conceptos Generales del Control Interno

Módulo II

Metodología para la Implementación del Sistema de Control Interno

Módulo III

Plan de Acción Anual

Módulo IV

Gestión de Riesgos (Parte 1)

Módulo V

Gestión de Riesgos (Parte 2)

EXAMEN PARCIAL

EXAMEN PARCIAL

Módulo VI

Supervisión

Módulo VII

Novedades sobre la Implementación del Control Interno

Módulo VIII

Sistema Nacional de Control Gubernamental y Auditoria del Desempeño.

Módulo IX

Sistema Nacional de Control Gubernamental y Auditoria del Desempeño.

Módulo X

Taller de Control Interno

EXAMEN FINAL

EXAMEN FINAL

S/ 990.00
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Diferido

S/ 320.00
Pagar único precio

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    PLANA DOCENTE

    • CPC. Frank Gómez Ríos

      CPC. Frank Gómez Ríos

      Contador Público Colegiado con estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República y actual Gerente de la Oficina de Control Financiero del Órgano de Control Institucional del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, y antes Supervisor General del OCI del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI); además, en la Contraloría General de la República desempeñó funciones de Integrante, Jefe de Comisión y Supervisor de Auditoría.

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